Faktúra č. 0182026

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec
  • IČO: 00893552
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0182026
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup batérií
  • Dátum doručenia: 21.01.2026
  • Celková hodnota: 18,68 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 26.01.2026
  • Poznámka:
Tlačiť