Faktúra č. 0102026

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec
  • IČO: 00893552
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0102026
  • Popis fakturovaného plnenia: Preplatok za plyn
  • Dátum doručenia: 13.01.2026
  • Celková hodnota: -18 714,10 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 13.02.2026
  • Poznámka:
Tlačiť