Faktúra č. 0052025

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec
  • IČO: 00893552
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0052025
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny
  • Dátum doručenia: 15.01.2025
  • Celková hodnota: 53,70 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 23.01.2025
  • Poznámka:
Tlačiť