Faktúra č. 0022020

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26
  • IČO: 00893552
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0022020
  • Popis fakturovaného plnenia: tablet PC Lenovo Yoga,kliešte,konektor
  • Dátum doručenia: 08.01.2020
  • Celková hodnota: 963,86 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 18.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť