Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0432026 dobropis za nedodaný inventár Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 GreenplantationCom s.r.o. 17944759 -214,70 € 05.02.2026 05.02.2026 Faktúra
0392026 Potraviny Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Mores Resort, a.s. 46830995 182,04 € 03.02.2026 05.02.2026 Faktúra
0382026 Potraviny Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Mores Resort, a.s. 46830995 93,48 € 03.02.2026 05.02.2026 Faktúra
0372026 kurz AI 15.02.2026- 26.05.2026 Erasmus+ Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Umělá inteligence dětem 22150048 1 385,00 € 03.02.2026 05.02.2026 Faktúra
0332026 Potraviny Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 LUNYS, s.r.o. 36472549 134,51 € 03.02.2026 05.02.2026 Faktúra
0362026 Spracovanie smernice Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Kancelária De. Jozefa Sýkoru, MBA, DSc. 8912027546 69,00 € 03.02.2026 05.02.2026 Faktúra
0352026 Zabezpečenie služieb v ochrane zdravia pei práci Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 36833118 30,75 € 03.02.2026 05.02.2026 Faktúra
0342026 Tlač časopisu Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu 37947541 400,00 € 03.02.2026 05.02.2026 Faktúra
0322026 Spotrebný materiál Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Pulzar s.r.o. 31702465 94,12 € 29.01.2026 03.02.2026 Faktúra
0302026 Spotreba vody - 2025 Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Podtatranská vodárenská PS a.s. 36500968 146,36 € 28.01.2026 03.02.2026 Faktúra
0312026 Spotreba vody - 2025 Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Podtatranská vodárenská PS a.s. 36500968 214,20 € 28.01.2026 03.02.2026 Faktúra
0292026 Potraviny Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 JOE's Beans s.r.o. 52002047 178,50 € 27.01.2026 29.01.2026 Faktúra
0262026 Potraviny Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 LUNYS, s.r.o. 36472549 300,40 € 26.01.2026 29.01.2026 Faktúra
0242026 Lyžiarsky kurz Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Ski & Hotel Vernár, s. r. o. 57235945 4 950,00 € 26.01.2026 29.01.2026 Faktúra
0222026 Výkon funkcie technika požiarnej ochrany Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Tatrahasil servis, s. r. o. 53047401 60,00 € 26.01.2026 29.01.2026 Faktúra
0282026 Potraviny Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 245,64 € 26.01.2026 29.01.2026 Faktúra
0272026 Potraviny Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 119,12 € 26.01.2026 29.01.2026 Faktúra
0252026 Meranie spotreby paliva mot.vozidla Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Ing. Igor Škrobánek- O.P.C.D. 14255791 393,60 € 26.01.2026 29.01.2026 Faktúra
0232026 Tonery Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Gigaprint.sk s.r.o. 50370294 89,60 € 23.01.2026 29.01.2026 Faktúra
0182026 nákup batérií Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Alza.sk s.r.o. 36562939 18,68 € 21.01.2026 26.01.2026 Faktúra
0202026 nákup MT Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 WESTech, spol. s r.o. 35796111 979,01 € 21.01.2026 22.01.2026 Faktúra
0192026 interiérové vybavenie tlačiarne 4 ks+ televízor učebňa 7 Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Alza.sk s.r.o. 36562939 876,94 € 21.01.2026 26.01.2026 Faktúra
0212026 Magnetická tabuľa Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 PAPYRUS POPRAD s. r. o. 31678238 53,92 € 21.01.2026 29.01.2026 Faktúra
0172026 Potraviny Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 LUNYS, s.r.o. 36472549 81,88 € 20.01.2026 26.01.2026 Faktúra
0112026 Technická ochrana objektu Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 8,30 € 16.01.2026 20.01.2026 Faktúra
5202025 spotreba energií 12/2026 DB Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 250,20 € 15.01.2026 19.01.2026 Faktúra
5192025 spotreba energie HB 12/2026 Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 403,77 € 15.01.2026 19.01.2026 Faktúra
0092026 Výkon funkcie manažera kybernetickej bezpečnosti Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 CUBS plus, s.r.o. 46943404 47,97 € 14.01.2026 20.01.2026 Faktúra
0132026 Úprava odevov Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Brigita Hlinková BrigitaCrafts 32406843 89,00 € 14.01.2026 20.01.2026 Faktúra
0122026 Technická ochrana objektu Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 14,69 € 14.01.2026 20.01.2026 Faktúra
1 2 »