Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0622026 čistiace potreby Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 GASTROBAL s. r. o. 46841075 490,78 € 13.02.2026 17.02.2026 Faktúra
0632026 údržbársky materiál Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 MIRAD, s.r.o. 36653993 53,49 € 13.02.2026 17.02.2026 Faktúra
0602026 energie HB 01/2026 Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 430,68 € 13.02.2026 17.02.2026 Faktúra
0592026 energie DB 01/2026 Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 335,70 € 13.02.2026 17.02.2026 Faktúra
0612026 poskytnutie poč. siete SANET 1Q/2026 Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Združenie použ. Slov.dat.siete 17055270 99,57 € 13.02.2026 17.02.2026 Faktúra
0572026 kancelarske potreby Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 PAPYRUS POPRAD s. r. o. 31678238 56,19 € 12.02.2026 16.02.2026 Faktúra
0562026 video kabel HDMI Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Alza.sk s.r.o. 36562939 57,62 € 11.02.2026 16.02.2026 Faktúra
0552026 usb káble Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Alza.sk s.r.o. 36562939 83,57 € 10.02.2026 16.02.2026 Faktúra
0532026 Potravin Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 LUNYS, s.r.o. 36472549 148,31 € 09.02.2026 13.02.2026 Faktúra
0542026 Oprava motorového vozidla Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Marcel Kručinský 11945303 337,22 € 09.02.2026 13.02.2026 Faktúra
0522026 záloha za plyn 02/2026 DB Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Torreol, s. r. o. 51127989 512,77 € 06.02.2026 10.02.2026 Faktúra
0512026 záloha za plyn 02/2026 DB Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Torreol, s. r. o. 51127989 19,32 € 06.02.2026 10.02.2026 Faktúra
0502026 záloha za plyn 02/2026 HB Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Torreol, s. r. o. 51127989 398,21 € 06.02.2026 10.02.2026 Faktúra
0432026 dobropis za nedodaný inventár Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 GreenplantationCom s.r.o. 17944759 -214,70 € 05.02.2026 05.02.2026 Faktúra
0442026 internet 01/2026 Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 51,96 € 05.02.2026 10.02.2026 Faktúra
0452026 pevná linka a mob. telefóny 01/2026 Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 74,54 € 05.02.2026 10.02.2026 Faktúra
0462026 VUCNET a VBA prístup 01/2026 Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 60,27 € 05.02.2026 10.02.2026 Faktúra
0472026 služby práčovne 01/2026 Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 MEGAS trade, s. r. o. 36499447 82,63 € 05.02.2026 10.02.2026 Faktúra
0492026 ochrana budov DB 02/2026 Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 14,69 € 05.02.2026 10.02.2026 Faktúra
0482026 ochrana budov HB 02/2026 Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 8,30 € 05.02.2026 10.02.2026 Faktúra
0402026 Správa počítačovej siete Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 skysignal s.r.o. 45669961 400,00 € 04.02.2026 10.02.2026 Faktúra
0412026 Výkon funkcie mnažéra kybernetickej bezpečnosti Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 CUBS plus, s.r.o. 46943404 47,97 € 04.02.2026 10.02.2026 Faktúra
0422026 Výkon funkcie zodpovednej osoby - GDPR Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 CUBS plus, s.r.o. 46943404 35,67 € 04.02.2026 10.02.2026 Faktúra
0582026 za nakreditovanie TR karty Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 749,00 € 03.02.2026 16.02.2026 Faktúra
0392026 Potraviny Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Mores Resort, a.s. 46830995 182,04 € 03.02.2026 05.02.2026 Faktúra
0382026 Potraviny Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Mores Resort, a.s. 46830995 93,48 € 03.02.2026 05.02.2026 Faktúra
0372026 kurz AI 15.02.2026- 26.05.2026 Erasmus+ Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Umělá inteligence dětem 22150048 1 385,00 € 03.02.2026 05.02.2026 Faktúra
0332026 Potraviny Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 LUNYS, s.r.o. 36472549 134,51 € 03.02.2026 05.02.2026 Faktúra
0362026 Spracovanie smernice Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Kancelária De. Jozefa Sýkoru, MBA, DSc. 8912027546 69,00 € 03.02.2026 05.02.2026 Faktúra
0352026 Zabezpečenie služieb v ochrane zdravia pei práci Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 36833118 30,75 € 03.02.2026 05.02.2026 Faktúra
1 2 3 »