0042024 |
za nakreditovanie TR karty |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
210,60 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0052024 |
za servisné práce zmluva č. SPIN 283-2007/S/OvZP 1Q/2024 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0102024 |
ubytovanie Skills Piešťany |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRA UNITED CORPORATION, a. s. |
31382711 |
|
154,20 € |
22.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0032024 |
za nové verzie Magma 1Q/2024 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0022024 |
ochrana budov Horný Smokovec |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0012024 |
za ochranu budov Popradská cesta |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4012023 |
za VUCNET 12 2023 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4002023 |
za internet a pevnú linku 12 2023 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
55,08 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3992023 |
za mobilné hovory 5x a SMS 12 2023 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
64,22 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0092024 |
predplatné balíček Zborovňa 2024 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
226,08 € |
17.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
12024 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku plynových zariadení |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Vladislav Rysula |
47828544 |
|
0,00 € |
08.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
0072024 |
za služby RAP za rok 2024 SPIN 283-2007/S/OvZP |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
964,51 € |
08.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0082024 |
za služby PZS 12/2023 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
08.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4022023 |
za služby práčovne 12/2023 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
82,46 € |
14.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4042023 |
za spotrebu energie 122023 HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
485,34 € |
16.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4032023 |
za spotrebu energie 122023 DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
330,04 € |
15.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0112024 |
online školenie ISPIN uzávierkové práce |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
71,70 € |
29.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0152024 |
za vodné a stočné 24.10.2023- 18.01.2024 DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
131,52 € |
29.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0142024 |
za vodné a stočné 24.10.2023- 18.10.2024 HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
179,35 € |
29.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0122024 |
revízia plynových kotlov |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Vladislav Rysula |
47828544 |
|
288,00 € |
29.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |