0272025 |
Služba technickej ochrany ojektu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
04.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0282025 |
Služba technickej ochrany objektu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
04.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0262025 |
Služby v ochrane zdravia pri práci |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,75 € |
04.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0242025 |
Plyn |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
3 000,00 € |
03.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0302025 |
za nakreditovanie TR karty |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
487,50 € |
03.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0232025 |
Lyžiarsky výcvik |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ján Alexa - SAP |
35117851 |
|
3 450,00 € |
03.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
162025 |
Objednávame si u Vás prehliadku expozície |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
BGV, s.r.o. |
36476340 |
|
155,00 € |
03.02.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Objednávka |
172025 |
Objednávam si u Vás potraviny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
80,39 € |
03.02.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Objednávka |
0182025 |
Výkon funkcie technika PO |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
30.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0212025 |
Spotreba vody za 4.Q 2024 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
124,93 € |
30.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0222025 |
Spotreba vody za 4. Q 2024 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
176,37 € |
30.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
152025 |
Objednávame si u Vás prepravu osôb |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ján Alexa - SAP |
35117851 |
|
3 450,00 € |
30.01.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Objednávka |
0172025 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
160,80 € |
29.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
142025 |
Objednávamwe si u Vás čistice potreby |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
160,80 € |
29.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
0162025 |
Potraviny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
36,09 € |
28.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0142025 |
Oprava auta |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Pavol Zemjanek AUTOZEMO |
37240498 |
|
316,00 € |
27.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0192025 |
ochrana budov DB 01/2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
27.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0202025 |
ochrana budov HB 01/2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
27.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0152025 |
PHP praškový |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
TATRAHASIL s.r.o. |
36501930 |
|
70,85 € |
27.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
132025 |
Objednávame si u Vás potraviny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
36,09 € |
27.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |