Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
3162025 Kancelársky nábytok Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 B2B Partner s. r. o. 44413467 246,00 € 25.09.2025 03.10.2025 Faktúra
3202025 Potraviny - KRAFT Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 MB BARTKOVSKÝ, s. r. o. 44995181 23,02 € 25.09.2025 03.10.2025 Faktúra
3212025 Potraviny - KRAFT Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 KUPO - SK, s.r.o. 36500569 26,37 € 25.09.2025 03.10.2025 Faktúra
3192025 Tlačiareň Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 EKO TONER s.r.o. 47689650 496,66 € 25.09.2025 03.10.2025 Faktúra
3172025 Školenie - duálne vzdelávanie Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Ing. Andrea Ondová 47889471 300,00 € 25.09.2025 03.10.2025 Faktúra
2032025 Objednávame u Vás časopis F.O.O.D Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Mediaprint-Kapa , Bratislava 35792281 18,60 € 25.09.2025 15.10.2025 Objednávka
3102025 potraviny Kraft Sp. Belá Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 241,07 € 24.09.2025 26.09.2025 Faktúra
3112025 potraviny Kraft Sp. Belá Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 78,37 € 24.09.2025 26.09.2025 Faktúra
3122025 potraviny Kraft Sp. Belá Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 1 288,58 € 24.09.2025 26.09.2025 Faktúra
3082025 jednorazový riad Kraft Sp. Belá Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 EUROGASTROP, s. r. o. 44137761 294,41 € 24.09.2025 26.09.2025 Faktúra
3072025 atrament do tlačiarne Epson Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 EKO TONER s.r.o. 47689650 72,21 € 24.09.2025 26.09.2025 Faktúra
3092025 potraviny Kraft Sp. Belá Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 LUNYS, s.r.o. 36472549 131,70 € 24.09.2025 26.09.2025 Faktúra
3062025 za výkon funkcie BOZP 09/2025 Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Tatrahasil servis, s. r. o. 53047401 60,00 € 23.09.2025 26.09.2025 Faktúra
3022025 menovky pre zamestnancov školy Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 LUTON spol. s r.o. 00591467 158,37 € 22.09.2025 24.09.2025 Faktúra
3032025 preprava Erasmus+ Krakow letisko Taliansko Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Marián Hanzely 34631895 360,00 € 22.09.2025 26.09.2025 Faktúra
3042025 preprava Erasmus+ Krakow letisko Taliansko Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Marián Hanzely 34631895 140,00 € 22.09.2025 26.09.2025 Faktúra
3052025 preprava Erasmus+ Krakow letisko Taliansko Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Marián Hanzely 34631895 140,00 € 22.09.2025 26.09.2025 Faktúra
1952025 Objednávame u Vás potraviny Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 148,81 € 22.09.2025 02.10.2025 Objednávka
1962025 Objednávame u Vás potraviny Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 14,88 € 22.09.2025 02.10.2025 Objednávka
1992025 Objednávame u Vás potraviny Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 515,25 € 22.09.2025 02.10.2025 Objednávka