Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2472025 Oprava kosačky Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 EMSPOL s.r.o. 51232464 169,90 € 13.08.2025 19.08.2025 Faktúra
2442025 Služby práčovne Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 MEGAS trade, s. r. o. 36499447 122,21 € 11.08.2025 19.08.2025 Faktúra
2432025 Výkon funkcie zodpovednej osoby Nariadenia GDPR Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 CUBS plus, s.r.o. 46943404 35,67 € 11.08.2025 19.08.2025 Faktúra
1372025 Objednávame u Vás kurz latte artz Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Kotsch s. r. o. 52346595 360,00 € 11.08.2025 10.09.2025 Objednávka
1392025 Objednávame u Vás reproduktor Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Alza.sk s.r.o. 36562939 280,85 € 11.08.2025 10.09.2025 Objednávka
1362025 Objednávame u Vás opravu motorového vozidla Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 EMSPOL s.r.o. 51232464 169,90 € 11.08.2025 10.09.2025 Objednávka
1382025 Objednávame u Vás dodanie internetovej techniky Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 SiNET Telecom s.r.o. 31661564 694,34 € 11.08.2025 10.09.2025 Objednávka
2422025 Koberce Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 INTERIÉR INVEST, s.r.o. 36190381 429,15 € 08.08.2025 13.08.2025 Faktúra
2382025 VUC, Internet Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 60,27 € 07.08.2025 13.08.2025 Faktúra
2392025 Pevné linky 07/2025 Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 51,96 € 07.08.2025 13.08.2025 Faktúra
2402025 Mobilné telefóny - 07/2025 Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 74,76 € 07.08.2025 13.08.2025 Faktúra
2372025 oprava mot. vozidla YETI Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Marcel Kručinský 11945303 251,71 € 06.08.2025 11.08.2025 Faktúra
2362025 za nakreditovanie TR karty Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 382,80 € 06.08.2025 11.08.2025 Faktúra
2412025 Kancelárske potreby Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 PAPYRUS POPRAD s. r. o. 31678238 548,94 € 06.08.2025 13.08.2025 Faktúra
2342025 Potraviny - pralinky Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Zeus s.r.o. 35711973 710,36 € 05.08.2025 11.08.2025 Faktúra
2352025 Potraviny - pralinky Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Zeus s.r.o. 35711973 476,66 € 05.08.2025 11.08.2025 Faktúra
2302025 letenky Erasmus+ Taliansko Rimini 17 ks Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Pelicantravel.com s.r.o. 35897821 4 889,00 € 04.08.2025 05.08.2025 Faktúra
2332025 Spotrebný materiál Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 MIRAD, s.r.o. 36653993 131,45 € 04.08.2025 06.08.2025 Faktúra
2312025 Technická ochrana objektu Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 14,69 € 04.08.2025 07.08.2025 Faktúra
2322025 Technická ochrana objektu Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 8,30 € 04.08.2025 07.08.2025 Faktúra