0572024 |
Vykonanie odbornej prehliadky kotolní a tlakových nádob |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
TATRAHASIL s.r.o. |
36501930 |
|
611,20 € |
12.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0312024 |
Objednávame si u Vás vykonanie odbornej prehliadky kotolní a tlakových nádob |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
TATRAHASIL s.r.o. |
36501930 |
|
611,20 € |
12.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
0412024 |
Tonery |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Damedis, s.r.o. |
26931664 |
|
630,00 € |
23.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0222024 |
Objednávame si u Vás tonery |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Damedis, s.r.o. |
26931664 |
|
630,00 € |
20.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
0172024 |
Nakreditovanie TR karty |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
649,35 € |
31.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1202024 |
vybavenie cukrárenskej učebne |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
APD-Company s. r. o. |
55488749 |
|
778,00 € |
07.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0072024 |
za služby RAP za rok 2024 SPIN 283-2007/S/OvZP |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
964,51 € |
08.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0252024 |
Faktúra za energie - plyn |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 526,00 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0442024 |
Dod. fa za plyn |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 526,00 € |
29.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0382024 |
Nákup prezentačných predmetov |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
IMI Trade s.r.o. |
31565531 |
|
2 233,74 € |
20.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0192024 |
Objednávame si u Vás reprezentačné predmety s logom školy |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
IMI Trade s.r.o. |
31565531 |
|
2 233,74 € |
12.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
0492024 |
Faktúra za plyn |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
3 000,00 € |
04.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0832024 |
Zemný plyn - 4/2024 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
3 000,00 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1142024 |
Plyn |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
3 000,00 € |
01.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0682024 |
licenčné poplatky Smart Books škola štndart na 12 mes. |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
SmartBooks, a.s. |
50244388 |
|
3 352,00 € |
22.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0362024 |
Objednávame si u Vás licenciu Smartbooks na rok 2024 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
SmartBooks, a.s. |
50244388 |
|
3 352,00 € |
21.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
0162024 |
lyžiarsky výcvik Vernár Studničky 22.01.2024- 26.01.2024 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ján Alexa - SAP |
35117851 |
|
5 550,00 € |
29.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
82024 |
Objednávame si u Vás lyžiarsky kurz v stredisku Vernár Tri studnčky v dňoch 22.01.-26.01.2024 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ján Alexa - SAP |
35117851 |
|
5 550,00 € |
22.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |