Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0572024 Vykonanie odbornej prehliadky kotolní a tlakových nádob Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 TATRAHASIL s.r.o. 36501930 611,20 € 12.03.2024 16.03.2024 Faktúra
0312024 Objednávame si u Vás vykonanie odbornej prehliadky kotolní a tlakových nádob Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 TATRAHASIL s.r.o. 36501930 611,20 € 12.03.2024 05.04.2024 Objednávka
0412024 Tonery Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Damedis, s.r.o. 26931664 630,00 € 23.02.2024 01.03.2024 Faktúra
0222024 Objednávame si u Vás tonery Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Damedis, s.r.o. 26931664 630,00 € 20.02.2024 14.03.2024 Objednávka
0172024 Nakreditovanie TR karty Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 649,35 € 31.01.2024 07.02.2024 Faktúra
1202024 vybavenie cukrárenskej učebne Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 APD-Company s. r. o. 55488749 778,00 € 07.05.2024 14.05.2024 Faktúra
0072024 za služby RAP za rok 2024 SPIN 283-2007/S/OvZP Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Asseco Solutions, a. s. 00602311 964,51 € 08.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0252024 Faktúra za energie - plyn Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 526,00 € 08.02.2024 13.02.2024 Faktúra
0442024 Dod. fa za plyn Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 526,00 € 29.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0382024 Nákup prezentačných predmetov Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 IMI Trade s.r.o. 31565531 2 233,74 € 20.02.2024 27.02.2024 Faktúra
0192024 Objednávame si u Vás reprezentačné predmety s logom školy Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 IMI Trade s.r.o. 31565531 2 233,74 € 12.02.2024 14.03.2024 Objednávka
0492024 Faktúra za plyn Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 3 000,00 € 04.03.2024 12.03.2024 Faktúra
0832024 Zemný plyn - 4/2024 Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 3 000,00 € 02.04.2024 10.04.2024 Faktúra
1142024 Plyn Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 3 000,00 € 01.05.2024 14.05.2024 Faktúra
0682024 licenčné poplatky Smart Books škola štndart na 12 mes. Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 SmartBooks, a.s. 50244388 3 352,00 € 22.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0362024 Objednávame si u Vás licenciu Smartbooks na rok 2024 Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 SmartBooks, a.s. 50244388 3 352,00 € 21.03.2024 05.04.2024 Objednávka
0162024 lyžiarsky výcvik Vernár Studničky 22.01.2024- 26.01.2024 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ján Alexa - SAP 35117851 5 550,00 € 29.01.2024 02.02.2024 Faktúra
82024 Objednávame si u Vás lyžiarsky kurz v stredisku Vernár Tri studnčky v dňoch 22.01.-26.01.2024 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ján Alexa - SAP 35117851 5 550,00 € 22.01.2024 08.02.2024 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10