Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1322024 Potraviny Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 LUNYS, s.r.o. 36472549 327,07 € 15.05.2024 21.05.2024 Faktúra
4022023 za služby práčovne 12/2023 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 MEGAS trade, s. r. o. 36499447 82,46 € 14.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0222024 Faktúra za služby práčovne Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 MEGAS trade, s. r. o. 36499447 141,85 € 08.02.2024 13.02.2024 Faktúra
122024 Objednávame si u Vás služby práčovne na rok 2024 Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 MEGAS trade, s. r. o. 36499447 0,00 € 06.02.2024 14.03.2024 Objednávka
0912024 Služby pračovne Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 MEGAS trade, s. r. o. 36499447 39,05 € 05.04.2024 19.04.2024 Faktúra
1212024 Služby práčovne Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 MEGAS trade, s. r. o. 36499447 118,88 € 09.05.2024 17.05.2024 Faktúra
0152024 za vodné a stočné 24.10.2023- 18.01.2024 DB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Podtatranská vodárenská PS a.s. 36500968 131,52 € 29.01.2024 02.02.2024 Faktúra
0142024 za vodné a stočné 24.10.2023- 18.10.2024 HB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Podtatranská vodárenská PS a.s. 36500968 179,35 € 29.01.2024 02.02.2024 Faktúra
1122024 Faktúra za vodu Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Podtatranská vodárenská PS a.s. 36500968 140,50 € 26.04.2024 03.05.2024 Faktúra
1132024 Faktúra za vodu Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Podtatranská vodárenská PS a.s. 36500968 152,45 € 26.04.2024 03.05.2024 Faktúra
92024 Objednávame si u Vás výkon funkcie technika BOZP na rok 2024 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 TATRAHASIL s.r.o. 36501930 0,00 € 26.01.2024 08.02.2024 Objednávka
0572024 Vykonanie odbornej prehliadky kotolní a tlakových nádob Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 TATRAHASIL s.r.o. 36501930 611,20 € 12.03.2024 16.03.2024 Faktúra
0312024 Objednávame si u Vás vykonanie odbornej prehliadky kotolní a tlakových nádob Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 TATRAHASIL s.r.o. 36501930 611,20 € 12.03.2024 05.04.2024 Objednávka
0192024 nabíjateľná batéria Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Alza.sk s.r.o. 36562939 16,69 € 06.02.2024 07.02.2024 Faktúra
102024 Objednávame si u Vás nabíjateľnú batériu Goowei + doprava Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Alza.sk s.r.o. 36562939 16,69 € 30.01.2024 08.02.2024 Objednávka
1032024 laserova tlačiareň HP laser Laser Jet M110w Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Alza.sk s.r.o. 36562939 93,69 € 11.04.2024 13.04.2024 Faktúra
0552024 Objednávame si u Vás laserovú tlačiareň HP Laser Jet M110w Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Alza.sk s.r.o. 36562939 93,69 € 09.04.2024 27.04.2024 Objednávka
0692024 polep tabulí+ roll up Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 MANIRA s.r.o. 36805904 271,20 € 22.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0502024 Objednávame si u Vás tlač tabulí a roll up Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 MANIRA s.r.o. 36805904 271,20 € 04.04.2024 11.04.2024 Objednávka
0082024 za služby PZS 12/2023 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 36833118 30,00 € 08.01.2024 25.01.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »