0172024 |
Nakreditovanie TR karty |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
649,35 € |
31.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0172024 |
Objednávame si u Vás čistice potreby |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
188,45 € |
12.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
0182024 |
Člensky poplatok |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Združenie použ. Slov.dat.siete |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0182024 |
Objednávame si u Vás Kurz Latee art 17.02.2024 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Kotsch s. r. o. |
52346595 |
|
360,00 € |
12.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
0192024 |
nabíjateľná batéria |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
16,69 € |
06.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0192024 |
Objednávame si u Vás reprezentačné predmety s logom školy |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
IMI Trade s.r.o. |
31565531 |
|
2 233,74 € |
12.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
0202024 |
Faktúra za servisné práce plynových stoličiek |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
552,00 € |
06.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0202024 |
Objednávame si u Vás servis vozidla YETI |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Marcel Kručinský |
11945303 |
|
241,42 € |
15.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
0212024 |
Faktúra za zabezpečenie služieb v ochrane zdravia pri práci za mesiac január |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
05.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0212024 |
Objednávame si u Vás potraviny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Mgr. Ladislav Ferenci |
464612727 |
|
56,26 € |
20.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
0222024 |
Faktúra za služby práčovne |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
141,85 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0222024 |
Objednávame si u Vás tonery |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Damedis, s.r.o. |
26931664 |
|
630,00 € |
20.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
0232024 |
Faktúra za telefon |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
65,24 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0232024 |
Objednávame si u Vás predplatné časopisu Hľadaj školu na rok 2024 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
52247040 |
|
48,00 € |
03.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
0242024 |
Objednávame si u Vás vlajky |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
37,40 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
0252024 |
Faktúra za energie - plyn |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 526,00 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0252024 |
Objednávame si u Vás potraviny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
241,84 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
0262023 |
Objednávame si u Vás potraviny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
48,60 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
0262024 |
Ochrana majetku -február |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0272024 |
Ochrana majetku |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |