0522024 |
Platba za službu technickej ochrany objektu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
07.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0532024 |
Platba za službu technickej ochrany objektu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
07.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0472024 |
Sada SR+EU zástavy |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
37,40 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0462024 |
Predplatné šasopisu Hľadaj školu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
52247040 |
|
48,00 € |
05.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0542024 |
za nakreditovanie TR karty 3/2024 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
356,85 € |
05.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0452024 |
Fakturujeme Vám za zabezpečené služby v ochrane zdravia |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
04.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0492024 |
Faktúra za plyn |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
3 000,00 € |
04.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0242024 |
Objednávame si u Vás vlajky |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
37,40 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
0252024 |
Objednávame si u Vás potraviny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
241,84 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
0232024 |
Objednávame si u Vás predplatné časopisu Hľadaj školu na rok 2024 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
52247040 |
|
48,00 € |
03.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
0442024 |
Dod. fa za plyn |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 526,00 € |
29.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0432024 |
Výkon funkcie technika PO |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
27.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0422024 |
|
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska |
00623491 |
|
256,34 € |
23.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0412024 |
Tonery |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Damedis, s.r.o. |
26931664 |
|
630,00 € |
23.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0402024 |
|
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Mgr. Ladislav Ferenci |
464612727 |
|
56,26 € |
22.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0392024 |
Oprava vozidla |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Marcel Kručinský |
11945303 |
|
241,42 € |
21.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0372024 |
Kurz latte art |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Kotsch s. r. o. |
52346595 |
|
360,00 € |
20.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0382024 |
Nákup prezentačných predmetov |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
IMI Trade s.r.o. |
31565531 |
|
2 233,74 € |
20.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0212024 |
Objednávame si u Vás potraviny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Mgr. Ladislav Ferenci |
464612727 |
|
56,26 € |
20.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
0222024 |
Objednávame si u Vás tonery |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Damedis, s.r.o. |
26931664 |
|
630,00 € |
20.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |