Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0522024 Platba za službu technickej ochrany objektu Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 14,69 € 07.03.2024 16.03.2024 Faktúra
0532024 Platba za službu technickej ochrany objektu Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 8,30 € 07.03.2024 16.03.2024 Faktúra
0472024 Sada SR+EU zástavy Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 2U spol. s r.o. 17315786 37,40 € 06.03.2024 12.03.2024 Faktúra
0462024 Predplatné šasopisu Hľadaj školu Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. 52247040 48,00 € 05.03.2024 12.03.2024 Faktúra
0542024 za nakreditovanie TR karty 3/2024 Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 356,85 € 05.03.2024 23.03.2024 Faktúra
0452024 Fakturujeme Vám za zabezpečené služby v ochrane zdravia Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 36833118 30,00 € 04.03.2024 12.03.2024 Faktúra
0492024 Faktúra za plyn Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 3 000,00 € 04.03.2024 12.03.2024 Faktúra
0242024 Objednávame si u Vás vlajky Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 2U spol. s r.o. 17315786 37,40 € 04.03.2024 14.03.2024 Objednávka
0252024 Objednávame si u Vás potraviny Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 241,84 € 04.03.2024 14.03.2024 Objednávka
0232024 Objednávame si u Vás predplatné časopisu Hľadaj školu na rok 2024 Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. 52247040 48,00 € 03.03.2024 14.03.2024 Objednávka
0442024 Dod. fa za plyn Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 526,00 € 29.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0432024 Výkon funkcie technika PO Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Tatrahasil servis, s. r. o. 53047401 60,00 € 27.02.2024 01.03.2024 Faktúra
0422024 Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska 00623491 256,34 € 23.02.2024 01.03.2024 Faktúra
0412024 Tonery Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Damedis, s.r.o. 26931664 630,00 € 23.02.2024 01.03.2024 Faktúra
0402024 Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Mgr. Ladislav Ferenci 464612727 56,26 € 22.02.2024 02.03.2024 Faktúra
0392024 Oprava vozidla Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Marcel Kručinský 11945303 241,42 € 21.02.2024 27.02.2024 Faktúra
0372024 Kurz latte art Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Kotsch s. r. o. 52346595 360,00 € 20.02.2024 24.02.2024 Faktúra
0382024 Nákup prezentačných predmetov Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 IMI Trade s.r.o. 31565531 2 233,74 € 20.02.2024 27.02.2024 Faktúra
0212024 Objednávame si u Vás potraviny Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Mgr. Ladislav Ferenci 464612727 56,26 € 20.02.2024 14.03.2024 Objednávka
0222024 Objednávame si u Vás tonery Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Damedis, s.r.o. 26931664 630,00 € 20.02.2024 14.03.2024 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »