Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
5082025 predplatné Zborovňa Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 270,40 € 19.12.2025 20.12.2025 Faktúra
5092025 výroba foto knihy Erasmus+ Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 SONUS Desing s.r.o. 29358949 60,52 € 19.12.2025 22.12.2025 Faktúra
5072025 nákup potravín LC žiaci Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. 31677258 6,23 € 19.12.2025 05.01.2026 Faktúra
5062025 Vlajky Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 DLD s.r.o. 47512768 37,00 € 18.12.2025 22.12.2025 Faktúra
5052025 Zlatý pohár - turnaj PSK Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 3b, s.r.o. 36513148 553,50 € 18.12.2025 22.12.2025 Faktúra
5032025 predpaltné Tatranský dvojtýždenník 02/2026- 12/2025 Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Slovenská pošta, a.s. 36631124 33,00 € 17.12.2025 17.12.2025 Faktúra
5042025 Potraviny Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 LUNYS, s.r.o. 36472549 591,55 € 17.12.2025 22.12.2025 Faktúra
5022025 Podpora IS MAGMA Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 ID.EST, s.r.o. 44460988 138,67 € 16.12.2025 18.12.2025 Faktúra
4792025 Potraviny - Športová škola Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 352,72 € 15.12.2025 11.12.2025 Faktúra
4992025 potraviny raut Športová škola Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 177,55 € 15.12.2025 17.12.2025 Faktúra
5002025 potraviny raut Športová škola Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 LUNYS, s.r.o. 36472549 69,12 € 15.12.2025 18.12.2025 Faktúra
5012025 potraviny raut Športová škola Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Mores Resort, a.s. 46830995 402,66 € 15.12.2025 18.12.2025 Faktúra
2972025 Objednávame si u Vás odbornú prehliadku elektrických zariadení v priestoroch kotolne SOŠ hotelovej Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 VaMa elektro, s. r. o. 54078652 0,00 € 15.12.2025 19.12.2025 Objednávka
4952025 elektrina Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 436,03 € 12.12.2025 17.12.2025 Faktúra
4962025 elektrina - popradská cesta Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 305,60 € 12.12.2025 17.12.2025 Faktúra
4982025 Študenstký časopis - Hľadaj školu Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. 52247040 48,00 € 12.12.2025 17.12.2025 Faktúra
4972025 za výkon funkcie technika požiarnej ochrany a bezpečnostvo technickej služby Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Tatrahasil servis, s. r. o. 53047401 60,00 € 12.12.2025 17.12.2025 Faktúra
4912025 káva na LC odborný výcvik baristi Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 JOE's Beans s.r.o. 52002047 214,70 € 10.12.2025 15.12.2025 Faktúra
4942025 údržba PBX, zriadenie a prekládka tel. klapiek Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Miroslav Kuľka, MK-TELMONT 41880692 297,66 € 10.12.2025 15.12.2025 Faktúra
4922025 Služby technickej ochrany objektu Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 8,30 € 10.12.2025 18.12.2025 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »