Objednávka č. OB/25/2024

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: OB/25/2024
  • Popis objednaného plnenia: spotrebný materiál na údržbu podľa NL
  • Dátum vyhotovenia: 27.03.2024
  • Celková hodnota: 41,24 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 04.04.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
42024007 ostatný materiál SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Tibor Koťo - Univerzál 47795034 41,24 € 03.04.2024 09.04.2024 Faktúra
Tlačiť