Objednávka č. OB/21/0017
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: OB/21/0017
- Popis objednaného plnenia: toner HP
- Dátum vyhotovenia: 17.05.2021
- Celková hodnota: 60,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 17.05.2021
- Poznámka: