Objednávka č. OB/20/0017
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: OB/20/0017
- Popis objednaného plnenia: tonery do tlačiarne
- Dátum vyhotovenia: 21.05.2020
- Celková hodnota: 33,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 22.05.2020
- Poznámka: