Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0026/2025
- Popis objednaného plnenia: učelové finančné prostriedky- spotrebný materiál
- Dátum vyhotovenia: 06.06.2025
- Celková hodnota: 128,93 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 10.06.2025
- Poznámka:
Tlačiť