Faktúra č. 61025001

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 61025001
  • Popis fakturovaného plnenia: kompenzačný rozvádzač
  • Dátum doručenia: 05.06.2025
  • Celková hodnota: 2 670,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/11/2025
  • Dátum zverejnenia: 11.06.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/11/2025 Zníženie mernej kapacity (MRK) Dodávka + montáž SOŠ polytechnická Humenne 00893358 PENELCOM s.r.o. 46664386 2 670,82 € 02.04.2025 02.04.2025 Objednávka
Tlačiť