Faktúra č. 61021006

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 61021006
  • Popis fakturovaného plnenia: kompenzačný rozvádzač
  • Dátum doručenia: 22.12.2021
  • Celková hodnota: 2 904,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/89/0021
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/89/0021 kompenzačný rozvádzač SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Štefan Lupták 14329697 2 904,00 € 16.12.2021 17.12.2021 Objednávka
Tlačiť