Faktúra č. 61021003

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 61021003
  • Popis fakturovaného plnenia: Optoma - modernizácia didaktickej a výpočtovej techniky
  • Dátum doručenia: 02.11.2021
  • Celková hodnota: 3 399,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 550021
  • Dátum zverejnenia: 28.11.2021
  • Poznámka:
Tlačiť