Faktúra č. 42026024

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42026024
  • Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky
  • Dátum doručenia: 13.07.2026
  • Celková hodnota: 3 657,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/32/2026
  • Dátum zverejnenia: 17.07.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/32/2026 objednávame u vás edukačné publikácie podľa nárokovacieho listu SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Mgr. Igor Fejko, Kníhkupectvo ČAS NA TICHO 45444544 3 657,00 € 13.07.2026 13.07.2026 Objednávka
Tlačiť