Faktúra č. 42026023

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42026023
  • Popis fakturovaného plnenia: ostatný materiál
  • Dátum doručenia: 10.07.2026
  • Celková hodnota: 735,87 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/31/2026
  • Dátum zverejnenia: 15.07.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/31/2026 objednávame u vás: spotrebný materiál SOŠ polytechnická Humenne 00893358 ALZA, SK s.r.o. 36562939 735,87 € 08.07.2026 09.07.2026 Objednávka
Tlačiť