Faktúra č. 42026023
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: ALZA, SK s.r.o.
- IČO: 36562939
- Adresa: Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava-Staré Mesto
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42026023
- Popis fakturovaného plnenia: ostatný materiál
- Dátum doručenia: 10.07.2026
- Celková hodnota: 735,87 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/31/2026
- Dátum zverejnenia: 15.07.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/31/2026 | objednávame u vás: spotrebný materiál | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | ALZA, SK s.r.o. | 36562939 | 735,87 € | 08.07.2026 | 09.07.2026 | Objednávka |