Faktúra č. 42026018

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42026018
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 09.06.2026
  • Celková hodnota: 943,96 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/28/2026
  • Dátum zverejnenia: 11.06.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/28/2026 objednávame u vás čistiace prostriedky podľa vl. výberu SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DUMIRO s.r.o 36499544 943,96 € 08.06.2026 09.06.2026 Objednávka
Tlačiť