Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42026016
- Popis fakturovaného plnenia: nákup PHL
- Dátum doručenia: 04.06.2026
- Celková hodnota: 71,12 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.06.2026
- Poznámka:
Tlačiť