Faktúra č. 42026014

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42026014
  • Popis fakturovaného plnenia: ostatný materiál
  • Dátum doručenia: 22.05.2026
  • Celková hodnota: 181,99 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/23/2026
  • Dátum zverejnenia: 26.05.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/23/2026 spotrebný materiál SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Slov-DV, spol. s r.o. 36241865 179,49 € 22.05.2026 22.05.2026 Objednávka
Tlačiť