Faktúra č. 42026007

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42026007
  • Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky
  • Dátum doručenia: 13.03.2026
  • Celková hodnota: 9 580,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/13/2026
  • Dátum zverejnenia: 18.03.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/13/2026 objednávame si u Vás Dell Optiplex 3080 podľa CP č.26251387 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 MBTECH BB,s.r.o. 36622524 9 580,00 € 10.03.2026 10.03.2026 Objednávka
Tlačiť