Faktúra č. 42026001

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42026001
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup PHL
  • Dátum doručenia: 19.01.2026
  • Celková hodnota: 52,10 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 23.01.2026
  • Poznámka:
Tlačiť