Faktúra č. 42025059

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42025059
  • Popis fakturovaného plnenia: ostatný materiál
  • Dátum doručenia: 15.12.2025
  • Celková hodnota: 932,94 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/77/2025
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/77/2025 objednávame u vás: spotrebný materiál na údržbu a výuku SOŠ polytechnická Humenne 00893358 LEPAL TECHNIK 36505455 932,94 € 11.12.2025 16.12.2025 Objednávka
Tlačiť