Faktúra č. 42025056

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42025056
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup ČP
  • Dátum doručenia: 09.12.2025
  • Celková hodnota: 675,41 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/71/2025
  • Dátum zverejnenia: 12.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/71/2025 objednávame u vás čistiace prostriedky podľa vl. výberu SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DUMIRO s.r.o 36499544 675,41 € 05.12.2025 10.12.2025 Objednávka
Tlačiť