Faktúra č. 42025055

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42025055
  • Popis fakturovaného plnenia: ostatný materiál
  • Dátum doručenia: 09.12.2025
  • Celková hodnota: 1 846,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/69/2025
  • Dátum zverejnenia: 12.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/69/2025 tovar podľa nárokovacieho listu SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Ing. Ján Považan -SVIETIDLÁ 40122549 1 846,40 € 05.12.2025 10.12.2025 Objednávka
Tlačiť