Faktúra č. 42025054

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42025054
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup ČP
  • Dátum doručenia: 09.12.2025
  • Celková hodnota: 660,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/66/2025
  • Dátum zverejnenia: 12.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/66/2025 Dezinfekčné prostriedky a doplnky výživy na imunitu SOŠ polytechnická Humenne 00893358 PharmDr. Ondrej Sukeľ 41707516 660,00 € 03.12.2025 04.12.2025 Objednávka
Tlačiť