Faktúra č. 42025053

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42025053
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup ČP
  • Dátum doručenia: 05.12.2025
  • Celková hodnota: 631,77 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/68/2025
  • Dátum zverejnenia: 10.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/68/2025 čistiace prostriedky, stoličky SOŠ polytechnická Humenne 00893358 JYSK,s.r.o. 35974133 631,77 € 05.12.2025 09.12.2025 Objednávka
Tlačiť