Faktúra č. 42025051

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42025051
  • Popis fakturovaného plnenia: ostatný materiál
  • Dátum doručenia: 03.12.2025
  • Celková hodnota: 2 098,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/62/2025
  • Dátum zverejnenia: 06.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/62/2025 objednávame u vás: banner s finalizáciou , okenné fólie, rekl. predmety SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Martin Grec - GRE-CO 34566104 2 098,00 € 01.12.2025 02.12.2025 Objednávka
Tlačiť