Faktúra č. 42025044

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42025044
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup PHL
  • Dátum doručenia: 20.10.2025
  • Celková hodnota: 50,19 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 23.10.2025
  • Poznámka:
Tlačiť