Faktúra č. 42025038

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42025038
  • Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky
  • Dátum doručenia: 22.09.2025
  • Celková hodnota: 41,66 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/43/2025
  • Dátum zverejnenia: 25.09.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/43/2025 objednávame u vás sadu náradia 19 WSaaa0208 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 ALZA.cz 27082440 41,67 € 17.09.2025 19.09.2025 Objednávka
Tlačiť