Faktúra č. 42025030

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42025030
  • Popis fakturovaného plnenia: ostatný materiál
  • Dátum doručenia: 06.08.2025
  • Celková hodnota: 144,33 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/32/2025
  • Dátum zverejnenia: 09.08.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/32/2025 spotrebný materiál SOŠ polytechnická Humenne 00893358 ARMAT TRADE,s.r.o. 36745197 144,31 € 29.07.2025 07.08.2025 Objednávka
Tlačiť