Faktúra č. 42025028

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42025028
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup PHL
  • Dátum doručenia: 04.07.2025
  • Celková hodnota: 111,14 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 09.07.2025
  • Poznámka:
Tlačiť