Faktúra č. 42025027

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42025027
  • Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky
  • Dátum doručenia: 30.06.2025
  • Celková hodnota: 3 058,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/31/2025
  • Dátum zverejnenia: 08.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/31/2025 objednávame u vás gravírovací stroj Creality Falcon 2 22W, 3D tlačiareň Creality Ender-3 V3 KE SOŠ polytechnická Humenne 00893358 ALZA.cz 27082440 1 058,49 € 30.06.2025 30.06.2025 Objednávka
OB/31/2025 objednávame u vás edukačné publikácie podľa nárokovacieho listu SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Mgr. Igor Fejko, Kníhkupectvo ČAS NA TICHO 45444544 3 058,00 € 30.06.2025 01.07.2025 Objednávka
Tlačiť