Faktúra č. 42025021

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42025021
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup PHL
  • Dátum doručenia: 05.06.2025
  • Celková hodnota: 80,63 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť