Faktúra č. 42025020

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42025020
  • Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky
  • Dátum doručenia: 02.06.2025
  • Celková hodnota: 2 391,93 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/22/2025
  • Dátum zverejnenia: 05.06.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/22/2025 učebné pomôcky - účelové SOŠ polytechnická Humenne 00893358 ALZA, SK s.r.o. 36562939 2 391,93 € 30.05.2025 31.05.2025 Objednávka
Tlačiť