Faktúra č. 42025014

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42025014
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup PHL
  • Dátum doručenia: 06.05.2025
  • Celková hodnota: 60,79 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 13.05.2025
  • Poznámka:
Tlačiť