Faktúra č. 42025012

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42025012
  • Popis fakturovaného plnenia: ostatný materiál
  • Dátum doručenia: 30.04.2025
  • Celková hodnota: 978,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/15/2025
  • Dátum zverejnenia: 06.05.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/15/2025 objednávame u Vás profil biely podľa nárokovacieho listu, droty s hakom, sponky, kolíky, hmoždinky SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Ing. Ján Považan -SVIETIDLÁ 40122549 978,36 € 29.04.2025 30.04.2025 Objednávka
Tlačiť