Faktúra č. 42025011

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42025011
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup PHL
  • Dátum doručenia: 23.04.2025
  • Celková hodnota: 62,24 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 26.04.2025
  • Poznámka:
Tlačiť