Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42025009
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup PHL
- Dátum doručenia: 04.04.2025
- Celková hodnota: 62,69 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 09.04.2025
- Poznámka:
Tlačiť