Faktúra č. 42025007

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42025007
  • Popis fakturovaného plnenia: ostatný materiál
  • Dátum doručenia: 17.03.2025
  • Celková hodnota: 261,44 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/8/2025
  • Dátum zverejnenia: 20.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/8/2025 tovar podľa nárokovacieho listu SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Slov-DV, spol. s r.o. 36241865 261,44 € 17.03.2025 18.03.2025 Objednávka
Tlačiť