Faktúra č. 42025004

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42025004
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup OOPP
  • Dátum doručenia: 25.02.2025
  • Celková hodnota: 154,77 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/4/2025
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/4/2025 objednávame u vás OOP pre zamestnanca SOŠ polytechnická Humenne 00893358 LEPAL TECHNIK 36505455 154,77 € 20.02.2025 26.02.2025 Objednávka
Tlačiť