Faktúra č. 42025002

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42025002
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup PHL
  • Dátum doručenia: 04.02.2025
  • Celková hodnota: 65,68 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.02.2025
  • Poznámka:
Tlačiť