Faktúra č. 42025001
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42025001
- Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky
- Dátum doručenia: 31.01.2025
- Celková hodnota: 156,75 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/02/2025
- Dátum zverejnenia: 05.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OB/02/2025 | objednávame u vás: video kábel Premium, | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | ALZA.cz | 27082440 | 216,32 € | 29.01.2025 | 30.01.2025 | Objednávka |