Faktúra č. 42025001

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42025001
  • Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky
  • Dátum doručenia: 31.01.2025
  • Celková hodnota: 156,75 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/02/2025
  • Dátum zverejnenia: 05.02.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/02/2025 objednávame u vás: video kábel Premium, SOŠ polytechnická Humenne 00893358 ALZA.cz 27082440 216,32 € 29.01.2025 30.01.2025 Objednávka
Tlačiť