Faktúra č. 42024046

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42024046
  • Popis fakturovaného plnenia: OOPP
  • Dátum doručenia: 06.12.2024
  • Celková hodnota: 892,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/78/2024
  • Dátum zverejnenia: 11.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/78/2024 objednávame u vás: pracovné oblečenie a obuv SOŠ polytechnická Humenne 00893358 LEPAL TECHNIK 36505455 900,00 € 03.12.2024 06.12.2024 Objednávka
Tlačiť